1. 登錄納稅服務(wù)廳 2. 進(jìn)入“個稅管理”--“年度匯算清繳”--“補(bǔ)正申請”,根據(jù)提示填寫補(bǔ)正申請表; 3. 在補(bǔ)正申請表中填寫原因,補(bǔ)充填寫正確的信息
個體工商戶個人所得稅經(jīng)營所得稅申報(bào)表A表,我在預(yù)繳所得稅沒看見呀,年終匯算清繳才有的嗎?我在公共信息里直接出收入總額,成本費(fèi)用,利潤總額灰色的呀?
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)個體戶的經(jīng)營所得的提交申報(bào)是灰色的,點(diǎn)不了,下面的信息也不能輸
個體工商戶怎么匯算個人所得稅 點(diǎn)修改,是灰色的不能修改 也沒有法人信息
個體工商戶怎么修改購票員信息?沒有辦稅員信息,只有法人和購票員信息,我怎么才能增加新的購票員信息?
請問,今年個人所得稅匯算清繳時候,扣不了6萬,說是去年我的個體獨(dú)資企業(yè)扣了6萬,現(xiàn)在要更正減掉個體扣除的6萬,今年個人所得稅APP匯算清繳時才能扣除6萬 ,現(xiàn)在怎么修改啊,改工資薪金申報(bào),還是改生產(chǎn)經(jīng)營個稅?
我們直營店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開啊?
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?