同學(xué)你好 這個就是收入的 你所得稅申報也是一樣 只是賬上用固定資產(chǎn)清理
老師 公司賣了一輛越野車,之前是計入固定資產(chǎn)的,賣掉計入固定資產(chǎn)清理,計入了固定資產(chǎn)清理,國稅申報表里是確認(rèn)了收入,而我賬里走的是固清,這樣導(dǎo)致我記賬里的收入和申報表里的收入是不一致的 這樣對嗎
老師,處置固定資產(chǎn)如果用固定資產(chǎn)清理科目的話,不計入收入,跟增值稅申報表上的收入不一致怎么辦
你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報表上面的銷售收入就會與利潤表上的收入不一致,怎么處理?
老師好,我處理固定資產(chǎn)原價10萬,累計折舊3萬,現(xiàn)賣給個人2.8萬,會計分錄昨做,另增值稅申報表收入和利潤表收入不一致咋辦,謝謝!
老師請問一下,我們單位的固定資產(chǎn)處置了,在會計上列入了固定資產(chǎn)清理科目,同時產(chǎn)生了處置收益,在會計角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項,但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理,那我報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報數(shù)不一致,這樣就要怎么處理呢
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎