你好;? 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費; 借??應付職工薪酬-福利費; 貸庫存現(xiàn)金
老師您好我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,2021年2月1日給A公司開出物業(yè)管理費 增值稅普通發(fā)票一張價稅合計397.2元,2021年2月5日收到 A公司交來397元,剩下0.2元不給了,請問我的會計分錄怎么寫?
丁公司為增值稅一般納稅人,2020年7月銷售電腦60000元(不合增值稅),同時出借包裝 物一批,收到包裝物押金 1130 元,該批電腦已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收訖。電腦成本為 50 000元,包裝物成本為 800 元。該批電腦在發(fā)出時,其控制權轉移給客戶。2021年7月,丁公司仍末收回包裝物。請為丁公司發(fā)生的上述業(yè)務編制會計分錄
丁公司為增值稅一般納稅人,2020年7月銷售電腦60000元(不合增值稅),同時出借包裝 物一批,收到包裝物押金 1130 元,該批電腦已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收訖。電腦成本為 50 000元,包裝物成本為 800 元。該批電腦在發(fā)出時,其控制權轉移給客戶。2021年7月,丁公司仍末收回包裝物。請為丁公司發(fā)生的上述業(yè)務編制會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備的各種物資50萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為65000元,全部用于工程建設。領用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本為40萬元,應計工程人員薪酬10萬元支付的安裝費取得增值稅專用發(fā)票上注明的安裝費3萬元稅率9%增值稅稅額2700元工程完工并達到預定可使用狀態(tài)甲公司應編制的會計分錄(分錄金額也要寫):?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業(yè)務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,