借?業(yè)務(wù)活動費 貸?應(yīng)付職工薪酬 借?應(yīng)付職工薪酬 貸?財政撥款收入 ?????其他應(yīng)付款?~社保 借??行政支出 貸?財政撥款預(yù)算收入 借?其他應(yīng)付款~社保 貸?財政撥款收入
老師,社保費用打款到人事員工的賬戶,人事去銀行統(tǒng)一繳納單位所有員工社保費用,分錄怎么寫?
老師計提社保分錄(單位部分)借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個人)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 可是計提的時候和實際繳納的個人部分如何做賬呢
請問老師,事業(yè)單位在職職工社保和人事代理人員的社保是一起繳納的,人事代理的社保是項目款,交社保的時候,該怎么做賬呢?
根據(jù)《中華人民共和國社會保險法》第五十八條:用人單位應(yīng)當(dāng)自用工之日起三十內(nèi)為職工向社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理社會保險登記。您單位在社保繳費登記后未做社保增員(參保繳費)登記,請盡快完成整改。辦理指引如下:一、如果有人員參保請登錄廣東省電子稅務(wù)局,請通過【社保費管理】-【社保費基本信息管理】-【社保增員登記】進(jìn)行參保;二、符合免繳費登記登記條件的(全員超齡或在其他地方參保),請通過【社保費管理】-【社保文書事項管理】-【社保業(yè)務(wù)事項申請】-【單位免參保資格管理】辦理免繳費登記。 老師我們5月注冊的公司 小規(guī)模納稅人 目前也沒員工只有法人自己 這個社保沒有人買 不管它可以嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
這部分錢雖然是一起繳納的,但是到賬時間不同,所以做賬的時候,只能等項目款下來,在記交社保的賬,這樣的話,銀行存款的余額就跟實際余額不一致了,這個該怎么辦嗎
同學(xué)你好 你要查明細(xì)看看
假設(shè)繳納醫(yī)保時 財務(wù)會計 借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保(在職的) 業(yè)務(wù)活動費用-工資福利費(人事代理的醫(yī)保) 貸:銀行存款 預(yù)算會計 借:事業(yè)支出 貸:財政撥款預(yù)算收入
能不能這樣記賬
同學(xué)你好 這個可以的哦