同學(xué)你好 這個要交的
1.某食品公司為增值稅-般納稅人,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購進(jìn)批用于生產(chǎn)的花生油,含稅金額為56500元。(2)以2元/公斤的價格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購草莓2000公斤。(3)購置設(shè)備一臺,取得普通發(fā)票,注明價款34000元。(4)銷售月餅,取得含稅收入113000元:銷售水果,取得含稅收入93600元。O(5)零售月餅,取得含稅收入14040元。己知:花生油和草莓適用9%稅率,其他適用13%稅率。要求:計算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,當(dāng)期應(yīng)納增值稅.
老師,我們購買一批商品時沒有發(fā)票,我這批商品銷售時做的了收入有銷項(xiàng)稅,申報增值稅時可以進(jìn)行抵扣之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項(xiàng)目是一般計稅項(xiàng)目,從園藝公司和苗圃場購進(jìn)的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
購進(jìn)一批用于生產(chǎn)的花生油,含稅金額為56500元。(2)以2元/公斤的價格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購草莓2000公斤。(3)購置設(shè)備一臺,取得普通發(fā)票,注明價款34000元。(4)銷售月餅,取得含稅收入116000元;銷售水果,取得含稅收入93600元。(5)零售月餅,取得含稅收入14040元?;ㄉ秃筒葺m用9%稅率、扣除率,其他適用13%稅率。要求:計算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,當(dāng)期應(yīng)納增值稅。
某食品公司為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批用于生產(chǎn)的花生油,含稅金額為54500元。 (2)以2元/公斤的價格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購草莓2000公斤。 (3)購置設(shè)備一臺,取得普通發(fā)票,注明價款34000元。 (4)銷售月餅,取得含稅收入113000元;銷售水果,取得含稅收入90400元。(5)零售月餅,取得含稅收入13560元。 花生油和草莓適用9%稅率,其他適用13%稅率。 要求:計算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,當(dāng)期應(yīng)納增值稅。
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機(jī)的分配率,人員保險,勞保費(fèi),檢測費(fèi),員工福利費(fèi),車輛修理,辦公費(fèi),這些分別都算在人材機(jī)的哪個費(fèi)用比例里呢?
老師您好,如果招標(biāo)需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費(fèi)用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機(jī)員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務(wù)費(fèi),建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進(jìn)公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實(shí)際施工人的工程款然后實(shí)際施工人無法開出人才機(jī)的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
稅率多少
同學(xué)你好 這個是九個點(diǎn)的 他們給你開的普票是免稅你也可以抵扣九個點(diǎn)