學(xué)員朋友您好,沒有數(shù)據(jù)的話,是不需要填的

一般納稅人的增值稅申報表附列資料三,需要填寫嗎
請問老師,增值稅申報表附表三怎么填寫?我填寫了申報表一就自動帶出來了,然后還需要填什么嗎?
老師,增值稅申報表附表三需要填嗎?
老師,有哪些情況,需要填寫增值稅納稅申報附表三?
增值稅第一個表填了免稅,城建稅附加還需要填數(shù)嗎?第三個表增值稅減免申請表還需要填嗎?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
這個表是什么情況下填報?
是由營改增有應(yīng)稅服務(wù)差額納稅的納稅人填寫
我們的銷售額怎么會自動填在里面了?之前申報是沒有的
開票項目是些什么內(nèi)容呢?
我們是做運輸?shù)?,開了運輸發(fā)票
是屬于營改增的應(yīng)稅服務(wù),可以差額納稅
我們不屬于
不屬于的話,你就不填唄,你就刪除吧
這樣刪掉沒關(guān)系吧
學(xué)員您好試一下能不能保存?
還是能保存的
你好,可以的, 沒問題
好,謝謝老師
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