只報。老板一個人。老板一個人的就行。
我公司生產(chǎn)經(jīng)營所得 公司有兩個股東 一個是法人占60% 一個占40% 申報生產(chǎn)經(jīng)營所得的時候兩個都要申報還是只申報一個?
老師,我是個體工商戶,娛樂性質(zhì)的,實際股東有2個人,在申報個人經(jīng)營所得的時候是只申報法人本人就行還是說2個股東都要申報的?
老師,個體工商戶個人所得稅工資薪金所得和經(jīng)營所得都是按季度申報嗎,如果法人申報了經(jīng)營所得還要同時申報工資薪金所得嗎,沒有也要零申報嗎
你好,老師,我們現(xiàn)在申報這財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,有三個股東,換成2個人持有,法人也換了,申報這個財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的時候,是不是要三個人都要申報?)
老師請問一下,個稅經(jīng)營所得是不是每個股東都必須申報,還是只申報法人的
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
因為定額定期沒申請成功,所以店里就做了個記流水的記賬表,電子檔的,我在申報個人經(jīng)營的時候是不是就按照這個記賬表上的收入成本申報就行了?
你好 要按正確數(shù)據(jù) 填寫申報?
那個記賬表就是店里實際的收支。那付給股東的分紅我是不是在申報的時候也應(yīng)該記在支出里扣出來?
。支出和分紅,這是兩回事兒,支出不扣分紅。
。支出是指你支出的成本。支出是指你支出的成本,費用等。
那我不寫股東的分紅,寫發(fā)的工資呢,是不是就可以當(dāng)支出申報了
你好 是的這是對的呢
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!