同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)賣付費(fèi)課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權(quán)歸屬公司,出版社開了印刷費(fèi)的專票,這些書我們公司會(huì)對(duì)外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費(fèi)專票是批發(fā)零售前產(chǎn)生的是不是就可以抵進(jìn)項(xiàng)?我們對(duì)外銷售時(shí)免增值稅的話賬務(wù)怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?需要去稅務(wù)局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
你好,老師。我們單位是一般納稅人,甲方需要開圖書??晌覀兘?jīng)營(yíng)范圍里面沒(méi)有,銷售圖書的話,需要增加出版印刷證書,這個(gè)我們?cè)趺刺幚砟?/p>
老師,我是圖書行業(yè),現(xiàn)在免稅,我收到的增值稅專用發(fā)票應(yīng)該如何處理,直接價(jià)稅合計(jì)進(jìn)費(fèi)用嗎?還用過(guò)度應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎?還有發(fā)票后院平臺(tái)還用處理嗎
老師我又來(lái)替問(wèn)題啦,圖書行業(yè)那個(gè)還記得吧,就是有好多專票是不能抵扣的我們賣圖書玩具是交增值稅的,不能抵扣的專票我當(dāng)普票用了抵扣系統(tǒng)里我勾選不抵扣勾選時(shí)需要選擇原因,選擇哪個(gè)呢?我們圖書銷售是免稅的
老師好,我司為一般納稅人,批發(fā)圖書用于零售,收取購(gòu)進(jìn)的發(fā)票為增值稅普票免稅,那我現(xiàn)在要開票出去,請(qǐng)問(wèn)我也是按免稅開票出去嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
同學(xué)您好, 適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
我們是小規(guī)模納稅人,那開票應(yīng)該開1%還是免稅的呢
同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬(wàn)元(季報(bào)的30萬(wàn)元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):,