現(xiàn)金發(fā)不需要匯算清繳調(diào)增的哈
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬哪里,我福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用,沒有通過應(yīng)付職工薪酬,需要調(diào)整嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方金額嗎
應(yīng)付職工薪酬用現(xiàn)金支付需要企業(yè)所得稅匯算調(diào)增?
應(yīng)付職工薪酬-工資,掛在個(gè)人名下,并未實(shí)際支付;像這種情況,年度所得稅匯算清繳時(shí)候,管理費(fèi)用-職工薪酬需要調(diào)增嗎?
老師,應(yīng)付職工薪酬–勞務(wù)費(fèi)–工資,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要加到工資薪金支出里嗎?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
建筑公司給工人用不用走應(yīng)付職工薪酬?用不用進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅?
只要是發(fā)工資,不管科目怎么做,都要申報(bào)個(gè)稅
申報(bào)勞務(wù)費(fèi)?然后工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)該是員工和勞務(wù)工資總和?
勞務(wù)報(bào)酬還是要申報(bào)個(gè)稅