你好!這個(gè)借管理費(fèi)用-交際費(fèi)
請問老師,小張和小劉各自實(shí)繳50萬作為實(shí)收資本,成立合伙企業(yè),,再以合伙企業(yè)名義和小張名義各自轉(zhuǎn)入A公司60萬作為A公司的實(shí)收資本,請問作為合伙企業(yè)和A公司分別怎么賬務(wù)處理呢。
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我們以公司名義送合作伙伴或者客戶的開業(yè)花籃怎么入賬?
老師 您好 我們是建材公司 由于庫存不足 我們從別的公司買了點(diǎn)建材產(chǎn)成品 銷售給我們的合作伙伴 這個(gè)賬務(wù)怎么處理?。? 銷售給合作伙伴 我們直接做了主營業(yè)務(wù)收入
業(yè)務(wù)員代收客戶的款(客戶以個(gè)人名義付款),業(yè)務(wù)員把代收的款轉(zhuǎn)入公司賬戶,然后客戶又要求開公司發(fā)票,這樣操作可行嗎?這種情況要怎么操作合規(guī)
工商年報(bào),社保基數(shù)假如每月都是6321的,養(yǎng)老單位16%個(gè)人是8%,單位繳費(fèi)基數(shù)這一欄,有單位養(yǎng)老,單位失業(yè),基本醫(yī)療,生育保險(xiǎn),我應(yīng)該怎么計(jì)算呢,生育保險(xiǎn)好像每月扣款都沒扣過是嗎,北京這邊
一備多考,今年考中級(jí)的同時(shí)還可以考什么?
個(gè)稅經(jīng)營所得ab兩表怎么填寫
各位老師大家好,老板前期是公司還沒有開公戶呢,然后用老板自己的私人賬戶一直在開支,然后還信用卡的錢這個(gè)應(yīng)該入賬呢,就是用他個(gè)人的私人賬戶還自己的信用卡,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,請問寺廟的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做,是之前是個(gè)人保管錢財(cái),沒有公賬
老師,請問下股東是法人股,不是分紅不交個(gè)稅嗎,那分紅是不是要計(jì)入營業(yè)外收入還是什么科目,有沒有具體的分錄,謝謝
老師,我們是進(jìn)口一般納稅人,之前月份有一筆進(jìn)口增值稅已經(jīng)抵扣,本月這筆增值稅對應(yīng)的貨物退運(yùn)了,比如我本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅50,有個(gè)地方老想不明白,我在計(jì)算本月應(yīng)交增值稅的時(shí)候,是100-50,為什么那個(gè)退運(yùn)的增值稅沒有算到里頭?
老師,請問一般納稅人上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月需要沖紅,上個(gè)月已經(jīng)加交過增值稅了,這個(gè)月怎么辦呢
發(fā)票開錯(cuò)稅率且已經(jīng)跨年,現(xiàn)準(zhǔn)備紅沖重開,但是會(huì)產(chǎn)生稅款。繳納稅款的同時(shí)需要補(bǔ)繳滯納金嗎
老師我的是個(gè)體工商戶,稅務(wù)沒有給我核定個(gè)人所得稅 工資薪金所得 ,我可以給員工報(bào)稅嗎
我們這塊業(yè)務(wù)幾乎沒怎么有,還沒設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目,可以放到-其他 里面嗎?
你好!可以的,可以這樣