同學(xué)你好 你們是出租方嗎
你好老師,請(qǐng)教個(gè)業(yè)務(wù)。我公司需要一臺(tái)設(shè)備,但又沒有錢,就找到一個(gè)融資公司幫我們墊付設(shè)備款,融資公司把全款支付給設(shè)備廠家,設(shè)備廠家把票開具給融資公司,而融資公司又開具租賃發(fā)票給我公司,租賃發(fā)票是我公司付多少款融資公司就開具多少,請(qǐng)問我該怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
客戶欠款沒錢付 抵了一臺(tái)設(shè)備給我們 這個(gè)設(shè)備是客戶融資租賃的方式抵給我們的 融資公司的發(fā)票開給我們了 要怎么做賬
請(qǐng)問下我們購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備300萬(wàn),全款付給供應(yīng)商,又在融資公司融資了270萬(wàn),這個(gè)270萬(wàn)融資公司直接付給我們,我們?cè)倜吭逻€款,設(shè)備全款發(fā)票是供應(yīng)商開票,那在融資公司付給我們的270萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我們?cè)O(shè)備買成700萬(wàn),700萬(wàn)設(shè)備公司已經(jīng)開發(fā)票,但是我廠只付款225萬(wàn),其余的475萬(wàn)為融資租賃公司付給設(shè)備公司。我公司已經(jīng)支付了一個(gè)月148000元給融資公司,這個(gè)怎么做賬呢?
老師,我們單位設(shè)備購(gòu)買采用三方融資租賃公司方式購(gòu)買設(shè)備,我們是設(shè)備最終費(fèi)用承租方,設(shè)備價(jià)款有我們單位支付,最終設(shè)備歸我們的單位所有,我們把設(shè)備首付款打給廠家后,剩余貨款我們采用分期付款方式,打給融資公司,融資公司收取手續(xù)費(fèi),這種賬務(wù)處理該怎么辦合適
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
是的 老師
同學(xué)你好 借:長(zhǎng)期應(yīng)收款——應(yīng)收融資租賃款(最低租賃收款額),未擔(dān)保余值,營(yíng)業(yè)外支出(租賃資產(chǎn)公允價(jià)值小于賬面價(jià)值),貸:融資租賃資產(chǎn)(租賃資產(chǎn)原賬面價(jià)值),銀行存款(初始直接費(fèi)用),營(yíng)業(yè)外收入(租賃資產(chǎn)公允價(jià)值大于原賬面價(jià)值),未實(shí)現(xiàn)融資收益。