是的;這樣就 不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的
老師我想問下,就是我十月份開了一張發(fā)票,但是漏了做賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后11月份的時(shí)候我做預(yù)收賬款了,但是這筆賬一直沒有做,那現(xiàn)在怎么辦?
@張東東?老師好,就是21年11月份開的發(fā)票,但是我是元月份才付的款,請(qǐng)問我在11月份沒有做賬,那我在元月份付款的時(shí)候再做賬可以嗎?如果沒跨年,這樣做是不是可以?但是跨年了我也不知道這樣做可以嗎
老師,我想問一下,就是我發(fā)現(xiàn)就是我前面的會(huì)計(jì)他是,假如是一月份發(fā)票開過來了但是1月份不付款,3月份付款的時(shí)候他在做賬。就是發(fā)票來了,先不掛賬嗯,增值稅專用發(fā)票也不做認(rèn)證,直到付款那一月再做賬,再認(rèn)證,但是這就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了!
想問下今年先付了一筆款,供應(yīng)商發(fā)票開來到這幾天認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他自行沖紅了,只能今年再開具發(fā)票過來,現(xiàn)在等于我這邊先付了他一筆錢,那這樣我今年收到發(fā)票要怎么做賬調(diào)整?付他錢的時(shí)候掛的分錄是應(yīng)付賬款
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對(duì)嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
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