同學(xué)你好 手動(dòng)填寫試試
您好 請(qǐng)問(wèn)下為什么個(gè)人所得稅填寫后提示我沒(méi)有可享受的專項(xiàng)附加扣除信息
老師,我在個(gè)人所得稅APp上填寫了專項(xiàng)附加扣除,為什么在申報(bào)界面沒(méi)有扣除信息
老師你好!我在自己的個(gè)稅APP里填寫了專項(xiàng)附加扣除信息,公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)為何不顯示?
老師,申報(bào)個(gè)稅,已經(jīng)填寫了專項(xiàng)附加扣除,但是填寫工資薪金所得時(shí)并沒(méi)有顯示扣除金額,怎么處理呢?
老師,你好,我申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),提示我未填寫專項(xiàng)附加扣除,但實(shí)際是有二個(gè)填寫了的,為什么取不到專項(xiàng)扣除的金額呢?
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來(lái)的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
手動(dòng)填寫在哪里填?為什么累計(jì)減除費(fèi)用金額不一樣呢?有些是6萬(wàn),有些1萬(wàn)?
同學(xué)你好 你什么時(shí)候填寫的專項(xiàng)扣除信息 2.這個(gè)正常的 最后年底都是六萬(wàn)
現(xiàn)在1、2月累計(jì)收入只有1.6萬(wàn)多,交稅要交144多元,這個(gè)有問(wèn)題沒(méi)有呢?而且專項(xiàng)附加也沒(méi)減成功
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 匯算清繳多退少補(bǔ)
專項(xiàng)附加扣除怎么樣自動(dòng)取數(shù)據(jù)在申報(bào)表里面呢?我不知道是哪里我沒(méi)操作正確
同學(xué)你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)進(jìn)行操作,點(diǎn)擊“人員信息采集”和“專項(xiàng)附加扣除信息采集”根據(jù)系統(tǒng)指引操作,填寫申報(bào)人的基本信息,填寫完畢后查看無(wú)誤就可以