同學(xué)你好,可以通過研發(fā)支出核算的
1.事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,通知已下達授權(quán)額度600萬元;支付甲項目研究300萬元。2.事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動收到技術(shù)服務(wù)費300萬元,其中專項用于乙項目的收入200萬元,已存入銀行:發(fā)生技術(shù)服務(wù)支出230萬元,其中乙項目支出150萬元,用銀行存款支付。3.事業(yè)單位非獨立核算的復(fù)印室增值稅稅率13%,購買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的1萬元材料用于復(fù)印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價7萬元,已存入銀行,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個項目服務(wù),開的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務(wù),另一個公司也開給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計入研發(fā)費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
生物科技及電子科技產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及推廣;互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)的研發(fā)與技術(shù)服務(wù);應(yīng)用軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)處理技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計、技術(shù)咨詢;計算機軟件產(chǎn)品的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)及銷售;智能系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息系統(tǒng)集成服務(wù);創(chuàng)意策劃服務(wù);企業(yè)管理咨詢;商業(yè)信息咨詢;品牌策劃與推廣;文化藝術(shù)交流活動組織策劃;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;市場營銷推廣服務(wù);企業(yè)形象策劃;會展展覽組織策劃;商務(wù)信息咨詢服務(wù);展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);設(shè)計、制作、代理國內(nèi)外各類廣告;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。 老師,這種經(jīng)營范圍可以開那種類似大健康產(chǎn)品,比如漢元肺清嗎?
企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時,填了A107012(研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表)之后,風(fēng)險掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進去了。但是填好后,風(fēng)險掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊?
高新技術(shù)企業(yè)購買的其他單位的信息服務(wù)通過研發(fā)支出科目進行核算嗎?
老師 我們公司是以銷售為主,平時開發(fā)票是開13%稅率,現(xiàn)在簽了個合同 技術(shù)服務(wù) 可以開9%的稅率嗎?,技術(shù)服務(wù)發(fā)票稅率是9%還是6%,
老師,問銷售牛肉免稅嗎?
老師我想問一下,我現(xiàn)在想做一個固定資產(chǎn)清理,這個固定資產(chǎn)應(yīng)該在2020年做清理,有移交單,但是我們賬務(wù)一直到現(xiàn)在都沒處理,現(xiàn)在想做一下賬務(wù)處理,折舊記在其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做一下分錄
請問住房保障中心為啥要普票不要專票,專票他們也不能抵扣嗎
請問個體工商戶需要報個稅嗎?什么時候報?
老師,我開票開的建筑服務(wù) 和研發(fā)技術(shù)服務(wù),申報時候用的系統(tǒng)自動預(yù)填的,我看這個數(shù)據(jù)有帶入到增值稅附表三 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細表,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該帶入到附表3么?
外貿(mào)出口公司,在收到結(jié)匯款跟匯率換算差額計入哪里?這個差額多少范圍內(nèi)為正常
老師,你好,請教一下,公司有一輛車賣出去了,然后怎么記賬呢
老師,你好,請問經(jīng)營范圍是鉆頭,硬質(zhì)合金生產(chǎn)的那種,開金屬制品,可以開嗎
變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓這一步怎么填