你好,這個運費是對方承擔(dān),還是你單位承擔(dān)
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2020年10月銷售貨物同時提供運輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運費1130元。假定甲公司銷售的貨物適用13%稅率,則甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)計算的銷項稅額是( )。
12. 甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,本年7月銷售貨物的同時提供運輸服務(wù),取得貨物銷售款 100 000 元(含增值稅)、運費 2 000 元(含增值稅)。要求:計算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
混合銷售、兼營行為1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2020年10月銷售貨物同時提供運輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運費1130元。是混合銷售還是兼營行為?計算甲公司上述業(yè)務(wù)的銷項稅額?(甲公司銷售的貨物適用13%稅率)2.甲商場為增值稅一般納稅人,分設(shè)商品銷售部、餐飲部和貨運部(取得貨物運輸經(jīng)營資質(zhì))。2019年10月,商品銷售部取得不含增值稅銷售額100萬元,餐飲部取得不含增值稅餐飲收入60萬元,貨運部取得不含增值稅貨物運輸收入40萬元。是混合銷售還是兼營行為?計算甲商場上述業(yè)務(wù)的銷項稅額?
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2020年10月銷售貨物同時提供運輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元、含稅運費1130元。是混合銷售還是兼營行為?計算甲公司上述業(yè)務(wù)的銷項稅額?(甲公司銷售的貨物適用13%稅率)
外購彩色顯像管一批,專用發(fā)票上注明稅款為680萬元,另付運輸費用20萬元(含稅),貨物已入庫;請逐項分析該公司銷項和進項,并計算其應(yīng)納增值稅額。
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計提,今年1月發(fā)了個稅也是1月申報,那我填企業(yè)所得稅季報中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個明細?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個明細啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
我們單位承擔(dān)的
購入的是你單位承擔(dān)的可以算成本
銷售的,就是記銷售運費是吧?
銷售出去,你單位承擔(dān)的話,可以做銷售費用。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。