你好;? 你們吧完稅證明給對(duì)方即可 ; 你們是在代扣代繳的??

老師,要求在帳上體現(xiàn)每個(gè)月預(yù)付的稅款,實(shí)際扣除后,剩下的累積下個(gè)月計(jì)算出的稅款問(wèn)對(duì)方公司先支付過(guò)來(lái)。這個(gè)怎么體現(xiàn)?舉例:對(duì)方公司欠我們貨款還沒(méi)付,先支付了10萬(wàn)給我們繳納稅款,實(shí)際我們交了6萬(wàn),下個(gè)月還需要交20萬(wàn),問(wèn)對(duì)方打款14萬(wàn),這些和對(duì)方欠我們的貨款如何在賬上分開體現(xiàn)。請(qǐng)老師告知具體會(huì)計(jì)處理
老師,我們公司是一般納稅人,對(duì)公支付貨款后發(fā)現(xiàn)對(duì)方開開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本上是我公司開不出去的貨品,這個(gè)我可以怎么處理?
老師,您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅,如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的?疑問(wèn)如下 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司? 納稅人類型什么?是寫我們公司還是對(duì)方公司? 納稅人地址是寫我們公司還是對(duì)方公司? 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎?
老師,我們公司請(qǐng)人跑外業(yè),對(duì)方是個(gè)人,他在稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,上了千分之8的個(gè)稅,有個(gè)稅完稅證明的,這種情況我們公司在支付錢給對(duì)方時(shí)還需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下我們公司需要用境內(nèi)中行給國(guó)外客戶付美金,對(duì)方給我們開形式發(fā)票,我要怎么能給對(duì)方付出去呢?據(jù)說(shuō)還有退稅,完稅證明啥的才能付款,是這樣嗎
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購(gòu)一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)公司平時(shí)買的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫錯(cuò)了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


電子稅務(wù)局的完稅證明上納稅人是我們公司,對(duì)方說(shuō)不可以
你好;? ? 那這樣電話; 你問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局看是否可以提供代扣的證明? ?
稅務(wù)大廳說(shuō)改不了,也開具不了
你好; 那你就只能跟對(duì)方說(shuō); 只能出具這個(gè)的; 沒(méi)有辦法? 開其他的?