你好,有收入沒成本就不對(duì)的
老師麻煩問(wèn)下,對(duì)于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí),如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來(lái)?
老師您好,我想問(wèn)下就是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,收入成本都是按利潤(rùn)表上的數(shù)字填寫的,然后利潤(rùn)表中還有個(gè)管理費(fèi)用,這個(gè)管理費(fèi)用沒加到成本中,這樣也沒有關(guān)系嗎,我看利潤(rùn)是收入減去支出減去費(fèi)用下來(lái)的數(shù)字
老師, 您好,,我公司在21年 1季度 繳納了5元的所得稅費(fèi)用,,當(dāng)時(shí)未提示彌補(bǔ)以前年度虧損。。。但是,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)時(shí),彌補(bǔ)了虧損后, 是要把這個(gè)5元給退回來(lái)。。 我公司沒有其他費(fèi)用可以調(diào)整。。 是這個(gè)5元必須要退回來(lái)嗎?? 有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?? 應(yīng)該怎么避免風(fēng)險(xiǎn),,謝謝老師不吝賜教
老師好,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年度所得稅時(shí)系統(tǒng)提示只有收入,沒有成本,但是有管理費(fèi)用,最后時(shí)虧損狀態(tài),這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有開辦費(fèi)的話是都需要填在納稅調(diào)整表里?
老師,稅務(wù)局這邊打電話來(lái)提醒說(shuō)是公司企業(yè)所得稅繳納額是0元,讓我們調(diào)整一下報(bào)表交點(diǎn)稅,可能后續(xù)會(huì)有稽查的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲覀児臼杖胪Ω叩?,但是有以前年度彌補(bǔ)虧損,還沒有彌補(bǔ)完,所以一直沒有教過(guò)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么處理呢,
開發(fā)票鏈接是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)個(gè)體工商戶沒有經(jīng)營(yíng)也沒做稅務(wù)登記,需要做工商年檢嗎?
老師好,給對(duì)方公司設(shè)計(jì)一款醫(yī)用多功能床,發(fā)票具體內(nèi)容可以開什么?
老師好,工商年報(bào)中納稅總額處,印花稅有補(bǔ)交以前年度的,這個(gè)入不入到總額里?還有滯納金入不入?
請(qǐng)問(wèn)假如說(shuō)做股權(quán)變更時(shí),A把原值90萬(wàn)股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓給了B,如果以后B想以0元轉(zhuǎn)給C時(shí)候,股權(quán)原值是為之前的轉(zhuǎn)讓價(jià)格0嗎?
認(rèn)證發(fā)票是不是還要看明細(xì),看銷售的產(chǎn)品,然后再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)明細(xì),商貿(mào)企業(yè)一般納稅人
老師好,購(gòu)買彩票能開發(fā)票嗎
結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品和材料的成本,單位成本:A產(chǎn)品300元,B產(chǎn)品220元,甲材料單位成本35元。
老師,這個(gè)65是怎么計(jì)算出來(lái)的?
老師,一般納稅人賣酒總經(jīng)銷,下面各個(gè)小規(guī)模門市店,如何做稅務(wù)優(yōu)化
那確實(shí)沒有成本票入賬,可以把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入成本嗎?
可以把部分費(fèi)用轉(zhuǎn)為成本核算的
哪部分?開辦費(fèi)可以嗎?
你根據(jù)你們的情況這個(gè)