你好 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬
無發(fā)票的員工宿舍水電費(fèi)從員工工資扣除怎么做分錄
公司租用了公寓給員工,水電費(fèi)員工承擔(dān),在工資里面扣除,那發(fā)放工資的時候,那個扣除的水電費(fèi)怎么做分錄???
計提工資時,扣的水電費(fèi),公司扣款的分錄怎么做
請問在做工資計提的時候,扣的員工伙食費(fèi)和水電費(fèi)要怎么分錄呢
老師,員工在公司宿舍住,水電房租在工資里扣。計提工資是計提扣除前的還是扣除后的。分錄怎么做
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
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好像不對哦 實(shí)發(fā)的時候就已經(jīng)扣掉了 應(yīng)付職工薪酬貸方應(yīng)該是減少的呢
你后面發(fā)工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款? 這里就沖掉了 銀行存款? 這里只是給扣除水電費(fèi)的部分
好的 謝謝
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