學員朋友您好,首先下載增值稅電子專用發(fā)票版式文件,使用閱讀器打開版式文件,根據(jù)財務(wù)要求,在打印頁面調(diào)整打印格式,點擊“打印”,即可打印出增值稅電子專用發(fā)票。
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領(lǐng)導開了一張專票進來,應(yīng)該全額入賬,不能把進項稅額單獨列出來,但是我公司馬上要申請一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進行抵扣? 12月申請一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報12月份增值稅
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報,今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規(guī)模時期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報沒做賬。現(xiàn)在我進認證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認證系統(tǒng)里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個月開始算?
老師好,今年9月開始我們公司為一般納稅人,9月前都是小規(guī)模所以供應(yīng)商給我們開票都是電子發(fā)票,不用認證都沒有發(fā)現(xiàn)納稅人識別號數(shù)字0打成了字母O,等現(xiàn)在需要認證發(fā)票了才發(fā)現(xiàn),這個怎么辦?
老師,我公司是一般納稅人,2021年9月的一張進項增值稅電子專用發(fā)票2022年12月才認證,不知道在哪里能把它打印出來
我司去年申請升級為一般納稅人,但是項目沒談成一直沒開票,剛剛老板拿來兩張物流的增值稅專用發(fā)票,一張23年12月份開的,一張24年1月份開的,公司沒有業(yè)務(wù)可能一年內(nèi)都不開票,我現(xiàn)在是不是先不要認證?
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認拿不到票怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
老師小企業(yè)會計準則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時侯,沒有境外個人的信息時,怎么申報?
做一個項目投資測算,請問要計算5年的投資收益率要怎么算