敦煌區(qū)開正規(guī)的發(fā)票就規(guī)范了,及時開票,否則的話就不要付款
老師,你好,我們公司有一筆是2021年付出去的水電費,沒有發(fā)票?,F(xiàn)在對方才補(bǔ)收據(jù)過來,我們應(yīng)該怎么做才規(guī)范呢?
老師,你好,我們公司有一筆是2021年付出去的水電費,沒有發(fā)票。只有收據(jù),但是2021年我又沒說做費用,也沒有調(diào)增,我們應(yīng)該怎么做呢?
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
老師您好,我們公司是水電站,現(xiàn)正處于開始建設(shè)期間,別的公司代我們公司支付的水電費,發(fā)票沒有收到,金額也只是個預(yù)估金額,水電局費用對賬單也還沒出來,這個要怎么做賬才好呢?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
盡量讓對方開發(fā)票給你唄
對方在2021年做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在不肯開發(fā)票,說開不出水電費的發(fā)票,只能給我們開收據(jù)
是物業(yè)公司嗎?如果是物業(yè)公司,應(yīng)該可以開的
不是物業(yè)公司呢,是當(dāng)時租的其他公司的辦公室。
這種情況可能是開不了發(fā)票,您可以用他的發(fā)票來做分割吧!
怎么分割呢?
怎么做分錄好點呢?
學(xué)員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
好的,謝謝老師
你好,可以的, 沒問題