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老師您好,我公司想做小微,但去年資產(chǎn)總額有六千多萬(wàn),經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槿ツ暌咽湛钗撮_票掛了幾千萬(wàn),有部分已付款未收到票也掛了幾千萬(wàn),導(dǎo)致資產(chǎn)虛高,前面的會(huì)計(jì)既沒(méi)有做無(wú)票收入,也沒(méi)有暫估成本,這種能在做匯算清繳時(shí)調(diào)表嘛?

2023-03-11 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-11 16:56

未開票的是 費(fèi)用嗎? 入賬了嗎?

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快賬用戶5442 追問(wèn) 2023-03-11 17:00

是成本,就是沒(méi)有暫估,也沒(méi)做無(wú)票收入,就導(dǎo)致資產(chǎn)總額虛高。

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齊紅老師 解答 2023-03-11 17:03

你好 可以補(bǔ)記借以前年度損益 調(diào)整,貸銀行?

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快賬用戶5442 追問(wèn) 2023-03-11 17:05

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該是不用以前年度損益調(diào)整吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-11 17:06

你好用未分配利潤(rùn)科目處理

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快賬用戶5442 追問(wèn) 2023-03-11 17:25

我資產(chǎn)負(fù)債表能調(diào)整嘛

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快賬用戶5442 追問(wèn) 2023-03-11 17:25

怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-03-11 17:32

手動(dòng)調(diào)整期初未分配利潤(rùn)就可以。

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未開票的是 費(fèi)用嗎? 入賬了嗎?
2023-03-11
同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票的都要調(diào)增 型號(hào)不一致不能沖減
2021-03-18
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-18
你好!這個(gè)應(yīng)該是其他應(yīng)付款才合適啊。相當(dāng)于老板代付
2023-03-14
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘?gòu)買資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說(shuō)明時(shí),建議您詳細(xì)說(shuō)明未開發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國(guó)家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對(duì)方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說(shuō)明時(shí),您需要詳細(xì)說(shuō)明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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