你好,在二月份你確認(rèn)的收入嗎?如果是的話在附表一免稅銷售貨物一欄里面填寫,然后減免明細(xì)單最后一行里面填寫 進項勾選了沒有?
您好 1.我這些報關(guān)單 應(yīng)該什么時候報增值稅啊?(分別是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免稅 和 減免稅申報表里的免稅, 都是填報關(guān)單上的數(shù)嗎(我那是美元,分含稅不含稅嗎?) 3. 退稅是退我進項專票上的稅嗎? 4.退稅是明年幾月份之前退就行啊?
公司出口服務(wù)哪我們再填報的時候,增值稅減免申報明細(xì)表,應(yīng)該怎么填呢? 填的時候金額 寫我們實收的人民幣呢,還是不含稅的。我們應(yīng)該是零稅率?
我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
老師我們公司上個月有四張報關(guān)單,并且上個月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
我們公司是貿(mào)易企業(yè),2月份出口免稅了一部分商品,申報增值稅的時候應(yīng)該填寫那些表?怎么填?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,我是在2月份確認(rèn)的出口收入,我們出口的商品在國內(nèi)銷售的話是按照3%簡易征收; 買進來的時候取得的是3%的普票;
你好,那就在這里填寫就可以了。