你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
本月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,且銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎?第一筆可以不做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額不平,怎樣做正確呢
進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
付客戶(hù)住宿費(fèi),借 管理費(fèi)用 885.15 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 8.85 貸 銀行存款 894 已經(jīng)抵扣,后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不能低, 做個(gè)分錄 借 管理費(fèi)用 8.85 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 貸 未交增值稅 8.85 想問(wèn) 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng) 已經(jīng)做了 借 管理費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 為什么還要做個(gè) 借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅?
1、計(jì)提增值稅 銷(xiāo)大于進(jìn) 借 應(yīng)交-銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借: 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交-未交增值稅嗎? 2、如果進(jìn)大于銷(xiāo) 但是期末有留抵稅額 怎么做分錄
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人沒(méi)有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來(lái)做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類(lèi)工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠(chǎng)房,土地是政府的。我們把自建的廠(chǎng)房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類(lèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅