可以的,但是這個(gè)普通發(fā)票需要全部紅蟲(chóng)沖 然后再重新開(kāi)
老師,8月份開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)交稅了,現(xiàn)在要退回40萬(wàn)的發(fā)票,紅沖后不再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票可以嗎?
去年開(kāi)了100萬(wàn)的增值稅普票,今年可以部分紅字沖40萬(wàn),開(kāi)40萬(wàn)的紅字發(fā)票不?
去年12月開(kāi)的普票,現(xiàn)在需要紅沖,當(dāng)時(shí)發(fā)票開(kāi)的100萬(wàn),對(duì)方付了50萬(wàn),還有50萬(wàn)未付,現(xiàn)在需要把剩下的50萬(wàn)紅沖,現(xiàn)在怎么開(kāi)紅字發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)11月紅沖了一張9月的發(fā)票并開(kāi)了紅字發(fā)票,9月那張發(fā)票交的增值稅和所得稅可以退嗎?如果不可以退,紅字發(fā)票日期是11月的,可以合計(jì)到11月中嗎,比如紅沖9月的10萬(wàn),并開(kāi)了紅字發(fā)票-10萬(wàn),11月開(kāi)票40萬(wàn),11月算稅費(fèi)時(shí),按照40-10=30萬(wàn),還是只能40萬(wàn)?謝謝老師
第一季度,普票開(kāi)具40萬(wàn),紅字發(fā)票專(zhuān)票開(kāi)具20萬(wàn),這個(gè)第一季度,增值稅還能享受30萬(wàn)免增值稅的優(yōu)惠,第一季度開(kāi)了40萬(wàn)普票,紅字專(zhuān)票20萬(wàn)
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
意思紅字發(fā)票直接開(kāi)紅字40萬(wàn),不開(kāi)100萬(wàn)的紅字這樣可以不?
你好 開(kāi)100的負(fù)數(shù) 然后開(kāi)60的籃子