同學(xué)您好,您好,借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2月份有筆出口臺灣,2個(gè)報(bào)關(guān)單。其中一個(gè)報(bào)關(guān)單是樣品,不收匯。做賬時(shí)這個(gè)報(bào)關(guān)單沒做收入。問題是:在單一窗口做出口退稅時(shí),這個(gè)樣品的報(bào)關(guān)單,怎么處理,需要導(dǎo)進(jìn)去嗎?
出口樣品單是沒有報(bào)關(guān)單的,對嗎?不需要申報(bào)出口退稅,確認(rèn)收入賬務(wù)處理和正常出口退稅的賬務(wù)處理是一樣的嗎?
我們公司是外貿(mào)企業(yè),我們公司在國內(nèi)采購了一些樣品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們報(bào)關(guān)的時(shí)候以樣品來報(bào),是沒有出口報(bào)關(guān)單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
出口樣品,沒有報(bào)關(guān)單,怎么做賬
出口樣品 無報(bào)關(guān)單,有收匯,賬務(wù)怎么做?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
視同內(nèi)銷嗎?交增值稅?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
之前兩年都沒用確認(rèn)收入,只有收匯,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
做費(fèi)用就行不需確認(rèn)收入,但要交增值稅的