這個(gè)肯定要調(diào)整的哈
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費(fèi)用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費(fèi)評(píng)估結(jié)算報(bào)告發(fā)現(xiàn),對(duì)方給我公司多開發(fā)票20萬元。請(qǐng)問如果我們紅沖20萬發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計(jì)提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
老師,問一下,像廠房的意項(xiàng)金,國家已開票,之前我放在了預(yù)付款,因年底了,這筆金額有點(diǎn)大,在預(yù)付里面,想咨詢一下老師,我想把它調(diào)到固定資產(chǎn)里,不計(jì)提,符合要求嗎
老師您好,我想咨詢一下,,2021年已經(jīng)預(yù)提的資金,但取回發(fā)票時(shí)沒沖租金,又入費(fèi)用了,這種要不要調(diào)整一下
老師,想咨詢一下之前簽的合同融資租賃設(shè)備,去年已經(jīng)入賬了,但是租金一直都沒有付,發(fā)票也沒有,所以要把這個(gè)合同撤銷,那賬該怎么改呢
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
直接沖今年的費(fèi)用可以嗎,借預(yù)提費(fèi)用,貸管理費(fèi)用
金額小是可以的哈
1萬多塊錢,這種會(huì)不會(huì)有什么涉水風(fēng)險(xiǎn)呀,老師
那就需要調(diào)整利潤分配
是借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益嗎
是的,就是那樣子做就是