同學你好 都是科目余額表取數(shù)
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設置成了負數(shù),導致后期的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類科目其它應收的余額是負數(shù),我從期初設置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
老師,我有調(diào)整以前掛錯科目的會計分錄,然后現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額不等于我資產(chǎn)負債表里面的現(xiàn)金金額,之前對的上,一做完就對不上,然后這個差異金額應該就是我調(diào)整分錄的這些金額,我不知道哪里錯了?
老師,我明天要去稅局辦理股東變更,要填這個表。我想請問一下,1、每股凈資產(chǎn)是從資產(chǎn)負債表里面我列出來的那個式子來取數(shù)嗎?2、本次已實現(xiàn)的收入額,是從報表里面哪里取數(shù)?3、取得股權轉讓所得時間是根據(jù)什么來填?
老師,這幾個標紅的是從哪里取數(shù),1和2這里是從科目余額表中取數(shù)嗎?然后經(jīng)過調(diào)整重分類之后3這里要和資產(chǎn)負債表上的數(shù)一致?
老師,你好,所有的往來余額是負數(shù)的都要重分類一下科目,所以報表數(shù)字按重分類之后調(diào)整,做審計報告的要求,那這個調(diào)整后原來的財務報表和調(diào)整后的報表余額會不一樣,但是,我之前申報的政府項目已經(jīng)填寫的財務報表和這個就不一樣了,怎么辦。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
科目余額表撒花姑娘的數(shù)和資產(chǎn)負債表上的數(shù)不一致,比如往來科目,因為會涉及重分類
同學你好 重分類不一致正常呀 賬上又不改
那最終審定數(shù)不應該和資產(chǎn)負債表上一致?
同學你好 這個不一定 重分類了就不一樣 但是賬上還是實際的數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表總數(shù)不變 只是往來科目有變化
所以期初數(shù)和期末未申數(shù)來自科目余額表,這個審定數(shù)跟資產(chǎn)負債表上一致,這樣嗎?
同學你好 這個要和科目余額表一致