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老師,這幾個標紅的是從哪里取數(shù),1和2這里是從科目余額表中取數(shù)嗎?然后經(jīng)過調(diào)整重分類之后3這里要和資產(chǎn)負債表上的數(shù)一致?

2023-03-09 14:09
答疑老師

齊紅老師

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2023-03-09 14:11

同學你好 都是科目余額表取數(shù)

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快賬用戶9261 追問 2023-03-09 14:13

科目余額表撒花姑娘的數(shù)和資產(chǎn)負債表上的數(shù)不一致,比如往來科目,因為會涉及重分類

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齊紅老師 解答 2023-03-09 14:25

同學你好 重分類不一致正常呀 賬上又不改

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快賬用戶9261 追問 2023-03-09 14:28

那最終審定數(shù)不應該和資產(chǎn)負債表上一致?

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齊紅老師 解答 2023-03-09 14:31

同學你好 這個不一定 重分類了就不一樣 但是賬上還是實際的數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表總數(shù)不變 只是往來科目有變化

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快賬用戶9261 追問 2023-03-09 14:38

所以期初數(shù)和期末未申數(shù)來自科目余額表,這個審定數(shù)跟資產(chǎn)負債表上一致,這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-09 14:48

同學你好 這個要和科目余額表一致

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同學你好 都是科目余額表取數(shù)
2023-03-09
?你好? ? ?那你就 先整理代理記賬給你們的期末數(shù)據(jù)。 如果不一致的 就先調(diào)整后在建賬; 如果查不到原因的暫時先調(diào)整到利潤分配去。 后面找到原因在去調(diào)整利潤分配??
2021-07-15
同學你好 期初數(shù)調(diào)整了肯定有影響
2020-09-15
您好,審計的要求是對的,往來科目本來就需要重分類列示,以前我們申報項目報表沒事的,他們問到不一樣,就是重分類了,
2024-03-21
你好,具體要看差額形成的原因??颇坑囝~表的損益類科目的發(fā)生額,與利潤表的各個項目的數(shù)據(jù)核對一下。是哪個項目的數(shù)據(jù)不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的,重新設置自定義憑證,將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除,單獨設置自定義結轉,結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
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