借應付賬款 貸工程施工, 借工程施工貸以前年度損益調整, 這個是紅沖你之前暫估的, 然后再做發(fā)票的,借工程施工貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸工程施工
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發(fā)給農民工,然后給我們開具勞務發(fā)票,我們依據勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發(fā)給農民工,然后給我們開具勞務發(fā)票,我們依據勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
請教一個問題,建筑勞務公司用了民工,勞務費從農民工專戶支付了,但農民工沒有開發(fā)票給公司,公司也沒有幫這部分民工申報工資薪金個人所得稅,請問,這部分費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除了嗎?
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業(yè)主給我們結進度款20萬,其中4萬是打進公司的農民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發(fā)票,而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發(fā),并且用勞務公司開了票給業(yè)主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業(yè)務?勞務公司又用什么分錄處理這業(yè)務?個稅是由承包方申報還是勞務公司申報?勞務公司也是我在做賬
業(yè)主把應付我們的工程款里扣走勞務費直接代付給了農民工,這勞務費沒有經過我們公司和分包的勞務公司,那現在勞務公司不給我們開票,那我就沒有辦法把這筆勞務費做所得稅清算稅前扣除,那這筆勞務沒有發(fā)票進來,我們不把這筆勞務費支出列入到我們公司的成本里這樣可以嗎
老師,是不是要把稅務申報了才能注銷營業(yè)執(zhí)照啊
9月時候 公司發(fā)了500/人 過節(jié)費,這申報個稅時候 ,是合并9月的工資表中加一欄過節(jié)費, 申報工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購入的設備1,000,000對方給我們開完了發(fā)票,我們已經認證了之后我們發(fā)現有部分,也就是說500,000設備的質量不合格,對方已同意退貨,那么這個退貨發(fā)票怎么開?請說的詳細一些。
老師,季報所得稅申報表時職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報的第三季度財務報表數據錯了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農民專業(yè)合作社采用〈農民專業(yè)合作社會計制度〉報表,補繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會計分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務,提供了30000元的服務,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務怎么做賬務處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫存現金科目沒啟用過,為什么到資產負債表這一步貨幣資金就為負數了?
老師好,請問殘疾人保障金現在申報的應該是2024年的對嗎?
借:應付賬款-勞務分包方? ?貸應收賬款 同時 借:工程施工-分包成本? ? 貸應付賬款-暫估款-勞務分包方。 這樣錄入可以嗎?
可以的,可以這么做。
你指導一下那種分錄好點?
結轉了成本沒有,你這個是沒有結轉成本的。