你好,就是對你單位的資產(chǎn)、利潤,人數(shù),投資款報(bào)備。
請問之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點(diǎn)庫存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
老師,公司需要提供這樣一組數(shù)據(jù),不需要實(shí)數(shù),大概報(bào)一下就行,我是按照之前報(bào)的改動一下,我不太了解這些數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,請老師幫忙看一下這樣填行不行,
老師您好,我們想更正申報(bào)去年6月份的個(gè)稅申報(bào),點(diǎn)擊啟動更正了,然后重新申報(bào),數(shù)據(jù)有問題我們就撤銷更正了,發(fā)現(xiàn)之前申報(bào)的數(shù)據(jù)都變了,但是申報(bào)結(jié)果還是顯示申報(bào)成功,之前的那個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)出來,請問對公司有影響嗎
老師 現(xiàn)在公司需要報(bào)年報(bào) 之前沒有報(bào)過 看了看之前報(bào)的公示 沒太理解 想問下年報(bào)的數(shù)據(jù)我們應(yīng)該根據(jù)什么來填寫
老師,請問一下個(gè)體戶,2022年虧損額35000,那請問我2023年申報(bào)季度預(yù)繳的時(shí)候需要體現(xiàn)2022年的數(shù)據(jù)的嗎?我之前申報(bào)都沒有體現(xiàn),今天才想起來,不知道怎樣填才是正確的,麻煩老師幫忙看看,我23年第一季度是0申報(bào)的,這樣對不對?
小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶個(gè)稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤開股東會用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個(gè)會計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個(gè)稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個(gè)票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯(cuò)了怎么作廢
設(shè)備3-5萬左右,給紅十字會的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會的,開具的發(fā)票是*會展服務(wù)*會展服務(wù),我們會議會請專家講課,走的靈活用工平臺,我們開票可以開什么呢,會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會議服務(wù)費(fèi)可以嗎