你好是的做進(jìn)項(xiàng)數(shù)額轉(zhuǎn)出
員工報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)“煙、酒”等禮品,拿回來(lái)的專用發(fā)票能進(jìn)行抵扣嗎?如果不能抵扣在發(fā)票勾選系統(tǒng)里面看到了該發(fā)票是不是一直就放在那里不進(jìn)行勾選?
老師,我收到一張專票,但是這個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我不能抵扣,我可不可以不做進(jìn)賬,做憑證不價(jià)稅分離了,直接計(jì)入工程施工,勾選時(shí)就選擇勾選不抵扣可以嗎?填表怎么填呢?
etc普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò),因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票,所以只能紅沖??缭氯匀荒茉诠催x平臺(tái)系統(tǒng)里面查到。我的正確操作是在勾選平臺(tái)勾選不認(rèn)證抵扣嗎,賬務(wù)操作時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?還是正常抵扣,再報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
我想咨詢 一般納稅人收到購(gòu)買(mǎi)貨物用于招待的專票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計(jì)入費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說(shuō)要怎么做呢?
買(mǎi)茶葉收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是業(yè)務(wù)招待是不能抵扣的,那怎么做賬,綠聯(lián)不勾選,貼憑證里面嗎
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬是按次扣繳個(gè)稅,還是累積扣個(gè)稅呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會(huì)解方程式…能不能寫(xiě)一下步驟?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷(xiāo)售名下的車(chē)怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開(kāi)回來(lái),可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過(guò)10萬(wàn)是減免的。這個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)是指施工地的開(kāi)票金額不超過(guò)10萬(wàn),還是得看公司的總開(kāi)票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來(lái)做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來(lái)區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師,我一年的賬都沒(méi)有做抵扣,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何辦?去年一年
我沒(méi)勾選沒(méi)轉(zhuǎn)出,稅務(wù)也沒(méi)找我,咋辦
您好,這個(gè)是需要財(cái)務(wù)根據(jù)職業(yè)判斷進(jìn)行賬務(wù)處理。如果處理不對(duì),是會(huì)有被稅務(wù)查到的風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我并沒(méi)有抵扣,也沒(méi)勾選,為什么要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我沒(méi)有抵扣啊,怎么轉(zhuǎn)出呢。我做賬全部沒(méi)有抵扣
這個(gè)專票可以先認(rèn)證,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果不這么操作的話,可能在認(rèn)證明細(xì)里會(huì)一直有這張發(fā)票,也不大合適。