升級一般納稅人自3月份開始,3月份需要申報增值稅的了
老師,你好,請問我這里有一個一小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要升級為一般納稅人,如果12月份升級,那10.11月份原應(yīng)該季報的的要怎么報,是按一般納稅人報,還是按照小規(guī)模納稅人報。
親,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人2月份升級一般納稅人自3月份開始!3月份需要報稅嗎?之前按季度報的,還沒有申領(lǐng)發(fā)票
老師好,我公司是小規(guī)模,4月份因業(yè)務(wù)需要升級為一般納稅人,之前3月份以小規(guī)模身份簽訂的合同未履行完畢,升級一般納稅人后還需要繼續(xù)履行合同,還可以按小規(guī)模開票嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報稅嗎 我們3月份報完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報完的納稅申報有影響嗎 不用更改3月份的季報吧
小規(guī)模3月1號開始升一般納稅人2月份需要報月報,請問月報需要報什么
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
3月份光申報增值稅嗎?那沒有看到需要申報的地方?在哪里找
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里看你們要交的稅種,稅率和申報期限