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你好老師!俺公司是建筑公司,別人使用公司資質(zhì)接項目,公司只收管理費,這個賬務怎么處理?

2023-03-09 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-09 09:04

你好,公司只收管理費 借:銀行存款等科目?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶6842 追問 2023-03-09 09:10

工程款到賬以后,轉(zhuǎn)到股東賬戶上,扣掉管理費后余下的又轉(zhuǎn)給客戶了,這個賬務怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-09 09:10

你好 借:銀行存款,貸:其他應付款 借:其他應付款,貸:銀行存款,其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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你好,公司只收管理費 借:銀行存款等科目?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023-03-09
你好;? ? 這個內(nèi)賬的話; 計入? ? 借? 工程施工 -間接費用-? ?管理費貸銀行存款? ?
2022-08-09
計入其他業(yè)務收入,增值稅6%
2023-11-06
學員朋友您好,借:管理費用-服務費,貸:銀行存款
2024-01-05
同學你好 這個就是你們給他們開成本發(fā)票 他們給你們打款
2022-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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