借原材料1,130,000貸應(yīng)付賬款1,130,000

1.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年6月2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元原材料已驗(yàn)收入庫。以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
3.甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。2021年5月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)2021年5月的應(yīng)納增值稅。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購買原材料一批,貨款100萬元,增值稅13萬元。取得增值稅專用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購買原材料一批,貨款100萬元,增值稅13萬元。取得增值稅專用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購買原材料一批,貨款100萬元,增值稅13萬元。取得增值稅專用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請(qǐng)工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?

