你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,結(jié)果4月份沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),而且開(kāi)的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來(lái)4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報(bào)不交稅款,等5月份進(jìn)項(xiàng)回來(lái)再用留抵稅去抵?
老師,咨詢一下 小規(guī)模公司2月份開(kāi)了20萬(wàn)票專票,三月份公司買了幾臺(tái)車,開(kāi)了幾十萬(wàn)的專票進(jìn)來(lái),五月份升級(jí)一般納稅人,如果把2月份開(kāi)的,20萬(wàn)專票作廢掉后面的一般納稅人可以進(jìn)行抵扣嗎?就是后面升級(jí)一般納稅人以后三月份開(kāi)的那些般票,可不可以抵扣?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我4月份升一般納稅人了,3月付了幾筆款,如果在4月收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)不
老師您好!四月份是小規(guī)模,五月份是一般納稅人,供應(yīng)商在4月份開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀愲娮訉S冒l(fā)票,可是在5月份才給傳過(guò)來(lái),這筆業(yè)務(wù)在4月份記的是預(yù)付款,5月份應(yīng)該怎么記,這張電子專票5月份可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷項(xiàng) 到六月份開(kāi)了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來(lái)怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒(méi)有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬(wàn),為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn).運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來(lái)了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損