抵減的這個稅費,不要做賬
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進(jìn)項稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個稅費,可以不可以從當(dāng)月的其他進(jìn)項稅額中直接抵減
我們是科技企業(yè),進(jìn)項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?
以抵扣的進(jìn)項票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?(因為每個月進(jìn)出的稅額都是正正好的,沒有多繳納增值稅)怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進(jìn)行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財務(wù)審計的費用放:管理費用_審計費 嗎?
老師,賓館主營業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎