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請問公司每月開具了增值稅發(fā)票,但是因為有進(jìn)項稅額可以抵減不用交稅,那抵減的這個稅費要不要做賬?如果要做是怎么做的呢

2023-03-08 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 15:47

抵減的這個稅費,不要做賬

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抵減的這個稅費,不要做賬
2023-03-08
同學(xué)你好,是可以的;
2021-01-07
是的,你要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
2023-02-01
你好對的,普票抵成本是抵企業(yè)所得稅少交企業(yè)所得稅。
2023-12-22
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款、 借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費用交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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