你好 可以的,你數(shù)據(jù)少或者業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單,那么是可以的 這個(gè)利潤(rùn)表后面是拿來(lái)匯算清繳用到,是基礎(chǔ)的
老師,電子稅務(wù)局的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是就12月的報(bào)表數(shù)據(jù)拿過(guò)來(lái)就可以的不?跟所得稅年度匯算清繳有關(guān)聯(lián)嗎?
老師,電子稅務(wù)局的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是就12月的報(bào)表數(shù)據(jù)拿過(guò)來(lái)就可以的不?跟所得稅年度匯算清繳有關(guān)聯(lián)嗎?工商年報(bào)要年度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)掉后填的吧?我暫估進(jìn)來(lái)票還沒(méi)到,最近幾天會(huì)到,先報(bào)掉沒(méi)事吧?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
我想請(qǐng)教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實(shí)填寫(xiě)就好了 年度財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)? 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 是根據(jù)最后一個(gè)月 也就是12月的累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)就好了 是不是這樣子???
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,電子稅務(wù)局上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎?還是就按匯算前的申報(bào)?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
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沒(méi)看懂怎么報(bào)
這個(gè)可以看一下這個(gè)課程的 輕松解決企業(yè)所得稅匯算清繳 https://www.acc5.com/course/course_13417.html