你好,不需要繳納的,不用寄。
老師 ,季度是盈利的是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提,但是我們公司減去不征稅收入企業(yè)所得稅沒有計(jì)提的那么多
你好老師,2季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,3季度沒有,我這個(gè)月可以補(bǔ)提嗎
老師您好,我們公司三季度利潤(rùn)挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計(jì)四季度會(huì)虧損。現(xiàn)在9月中旬,下個(gè)月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)像這種情況,有沒有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
老師,我附圖利潤(rùn)表這個(gè)第四季度有利潤(rùn),1至3季度虧損都沒有利潤(rùn),第季度要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
你好老師:我們?nèi)齻€(gè)月都沒營(yíng)業(yè)收入,沒有利潤(rùn),那季度未企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒有備案,季度超過(guò)30萬(wàn)也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購(gòu)買方需要做什么嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個(gè)公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤(rùn),要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個(gè)稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個(gè)文件?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們今年交了滯納金會(huì)不會(huì)影響明年的信用等級(jí)?
老師,個(gè)體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以開銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時(shí)候的增值稅報(bào)表