借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 13貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額9 應(yīng)交稅費未交增值稅4
老師,9月份銷項稅額2萬,進項稅額3萬,進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
老師,請問一般納稅人2月銷項金額87,稅額13,進項金額41,稅額9元,這個分錄怎么寫
老師,我是一般納稅人,如果這個月的進項稅額是2000元,銷項稅額是1500元,那就會有留底稅額,這個留底稅額分錄怎么寫?
提問:老師,一般納稅人,每月增值稅額怎么算?(銷項稅額-進項稅額)*13%嗎?
老師,請問一般納稅人進項稅額大于銷項稅額怎么寫分錄
老師好,小規(guī)模納稅人平時都開普票,現(xiàn)在有個客戶要求開專票,如果開專票了,我報稅的時候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報就行了嗎?
老師,會計核算 會計監(jiān)督 財務(wù)管理這幾個的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少???還是1%嗎?
1.經(jīng)營場地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進行印花稅申報; 2.經(jīng)營場地如屬自有房產(chǎn)或無租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價申報房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請教老師們一個問題,錢不是當(dāng)月收的,本來是b頭上的錢,收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個錢不是這個月收的,這個錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個錢又不是這個月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫
老師,如果銷項金額是41,稅額9,進項金額87,稅額13,這個分錄怎么寫呢?
未交增值稅的差額在借方就可以了。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 13 應(yīng)交稅費未交增值稅4 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額9
對,沒錯,就是這么做的。
好的,謝謝
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