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老師,請問一般納稅人2月銷項金額87,稅額13,進項金額41,稅額9元,這個分錄怎么寫

2023-03-07 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-07 14:54

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 13貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額9 應(yīng)交稅費未交增值稅4

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快賬用戶4535 追問 2023-03-07 14:56

老師,如果銷項金額是41,稅額9,進項金額87,稅額13,這個分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 14:57

未交增值稅的差額在借方就可以了。

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快賬用戶4535 追問 2023-03-07 14:58

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 13 應(yīng)交稅費未交增值稅4 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額9

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齊紅老師 解答 2023-03-07 14:59

對,沒錯,就是這么做的。

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快賬用戶4535 追問 2023-03-07 14:59

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-07 15:00

不客氣,幫忙給個五星好評。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 13貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額9 應(yīng)交稅費未交增值稅4
2023-03-07
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項3734.85, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項7087.17
2024-01-15
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-11-22
同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 ?銷項稅額比進項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業(yè)外收入
2024-04-18
借銷項稅額2 轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸進項稅額3 借進項稅額轉(zhuǎn)出1000 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借未交增值稅9000 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅9000
2021-10-02
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