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與審計(jì)無關(guān)的內(nèi)控,是不需納入了解內(nèi)控范圍的嗎

2023-03-06 21:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-06 21:32

不是,只是說不需要重點(diǎn)關(guān)注

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不是,只是說不需要重點(diǎn)關(guān)注
2023-03-06
您好,是的,內(nèi)部控制審計(jì)的目的是檢查并評價(jià)內(nèi)部控制的合法性、充分性、有效性及適宜性。
2023-08-20
你好,企業(yè)的內(nèi)部控制是在所有審計(jì)項(xiàng)目中必須了解的,了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制
2023-03-16
2)不恰當(dāng)。還應(yīng)評價(jià)內(nèi)部審計(jì)人員的特定工作并實(shí)施審計(jì)程序。 5)恰當(dāng)。將子公司納入合并范圍,是《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》
2020-08-26
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
2021-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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