是的,是的,是的,是這樣意思
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
稅負與認證抵扣有什么關系?有什么意義跟作用?我看到一些資料商業(yè)稅負率建議不超過1.5%。意思是我們要按這個比例來認證抵扣進項嗎?比如說:5筆不含稅銷售收入合計1.5萬。銷項稅額1950元,按1.5%推算最高進項要控制在1725元。那么假設我本月實際有六筆,進項稅額是2500元的話,那么只能選六筆中其中三四筆按低于進項稅額1725元標準進行認證抵扣嗎?
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應收款借方?
企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼,男方還可以在我們公司申領嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務不多,感謝
老師,個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
那我剩下的幾張沒抵扣的進項發(fā)票怎么處理呢?可以留到下個月繼續(xù)做抵扣?
可以的,這個現(xiàn)在沒有抵扣期限了,你到時候需要再認證再抵扣就可以
那跟賬簿報表會有沖突嗎?我賬上要改動那幾張沒抵扣的進項發(fā)票的憑證嗎?
沒有,你這個 沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額可以
明白了,謝謝汪老師
好,我先回復別的學員