嗯嗯,可以一次性開的,沒問題
老師你好!老板給別的公司介紹了一筆生意,有100萬好處費,現(xiàn)在對方公司要求我們開咨詢費發(fā)票,我司是制造業(yè)營業(yè)范圍沒有咨詢服務(wù),這個能開嗎?開票稅率按13%還是6%呢?
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務(wù),收客戶100萬廣告費,付供應(yīng)商100萬廣告費,但是供應(yīng)商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應(yīng)商會在開一筆6萬的負(fù)數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務(wù)會不會認(rèn)為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票的
老師,我們是一般納稅人,我們銷售了技術(shù)咨詢的服務(wù),因為是技術(shù)咨詢,不是商品,所以沒有產(chǎn)品,沒有進項,但是需要給對方開銷售發(fā)票,這樣操作對于公司有風(fēng)險嗎?
公司收了一筆錢 是咨詢費,100多萬,可以一次開出發(fā)票給對方不,專票,我們正常交稅,有啥風(fēng)險?
公司支出一筆錢大概有100萬塊,這100萬是支付咨詢服務(wù)費,對公轉(zhuǎn)賬的,對方公司不愿意給我們開具發(fā)票,請問老師,我們這邊100萬支出會有風(fēng)險嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
怎么看發(fā)票限額?。课乙粡埌l(fā)票能開這么大額的么
你直接開100萬,或者您大點填寫一個金額。填寫發(fā)票上系統(tǒng)就會提示你開票限額是多少?