你好 不做分錄了 年報時納稅調(diào)整?
老師你好,去年暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是匯算前無法取得發(fā)票了,小企業(yè)會計準則怎么做分錄啊?
老師,你好,小企業(yè)會計準則,做了暫估成本匯算清繳前未取得成本票以后也不會取得,納稅調(diào)增后,怎么做會計分錄?
老師你好,2023年前會計做了費用分錄,實際沒有發(fā)票,相當于暫估,匯算清繳再來成本發(fā)票我怎么做沖回呢?不影響今年呢?我們是小企業(yè)準則
2023年暫估了10w的費用,匯算清繳前也未取得發(fā)票。根據(jù)小企業(yè)會計準則,怎么做分錄調(diào)整
老師,23年暫估的50萬,有25萬沒有取得成本票,這個怎么做分錄?。啃∑髽I(yè)會計準則
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
但是賬上暫估-應(yīng)付還掛著呢,直接紅沖嗎?
你好 不沖呀? 付款就可以了
暫估的時候是直接估了個大數(shù),沒有針對每一家公司,然后先結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在有些回來了,有些沒有回來,如果直接去紅沖,庫存暫估又變成了負數(shù),會影響本來在庫的。這種怎么調(diào)才不影響呢
沒有回來,發(fā)票不做調(diào)整的分錄。