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老師你好,去年暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是匯算前無法取得發(fā)票了,小企業(yè)會計準則怎么做分錄???

2023-03-06 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-06 14:20

你好 不做分錄了 年報時納稅調(diào)整?

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快賬用戶6021 追問 2023-03-06 14:21

但是賬上暫估-應(yīng)付還掛著呢,直接紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 14:30

你好 不沖呀? 付款就可以了

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快賬用戶6021 追問 2023-03-06 14:59

暫估的時候是直接估了個大數(shù),沒有針對每一家公司,然后先結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在有些回來了,有些沒有回來,如果直接去紅沖,庫存暫估又變成了負數(shù),會影響本來在庫的。這種怎么調(diào)才不影響呢

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:04

沒有回來,發(fā)票不做調(diào)整的分錄。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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