你好;? ?補做成本; 建議在12月補做的??
老師我們是建筑勞務(wù)公司,去年甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資我今年才來做成本是不是不行?
您好!我是一家建筑勞務(wù)公司,今年工地上農(nóng)民工的工資是甲方是通過農(nóng)民工專戶代發(fā) 開始甲方說我們公司不開具發(fā)票 代發(fā)的工資做他們的成本 現(xiàn)在年底了 甲方要求我們開具發(fā)票 那么農(nóng)民工今年代發(fā)的工資就要申報個稅 由于農(nóng)民工太多 按照每個月申報工作量很大 我能否12月份一次性申報全年的工資 這樣操作有哪些風(fēng)險呢
老師好。我們公司去年有12萬應(yīng)付賬款-暫估。且已結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。請問今年3月份有發(fā)票開進(jìn)來,我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估,能讓我匯算不交此筆所得
請問老師,甲方去年有一筆代我公司發(fā)的農(nóng)民工工資,去年未作成本,今年可以補錄成本嗎?或者是做到12月份呢?
老師,我現(xiàn)在新接手的工作,前一任會計在去年12月份確認(rèn)了一筆收入,當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在今年一月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這樣做賬可以嗎?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達(dá)30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因為我按照票面的稅額(1%)來計入營業(yè)外收入,申報時提示我申報的增值稅減征,免稅合計數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報表“已計入成本費用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
老師,被投資單位分配現(xiàn)金股利,借,應(yīng)收股利,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整,什么情況用到,借投資收益,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整
白菜干的開票稅率是多少,能否享受免稅政策
老師,新版的季度企業(yè)所得稅納稅申報表,所得稅費用填在哪里呀?
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入可以做這樣的分錄嗎?
老師,我往外開的咨詢服務(wù)費,成本就是工資,工資15萬,我可以個稅申報5萬,其他的本月暫估,等下個月讓勞務(wù)公司給我開10萬的勞務(wù)發(fā)票嗎
可是他只說了好的 沒事,也沒說別的,正常應(yīng)該多說些話@董孝斌老師
請問修理修配服務(wù),小規(guī)模企業(yè)開票稅率也是3%嗎?
你好;? 目前是按1%來開票的 ;? ?去年的業(yè)務(wù)是 4-12月是按免稅稅率的??
謝謝老師
不客氣 ; 滿意請給予評價??