你好,這個(gè)是需要申報(bào)個(gè)稅的。
鄒老師免個(gè)稅的福利費(fèi)發(fā)放直接做表格用現(xiàn)金發(fā)給員工可以嗎?比如困難補(bǔ)助費(fèi),探親費(fèi)
老師,節(jié)日禮品,按月發(fā)放的餐補(bǔ),房補(bǔ),交通補(bǔ)助,話費(fèi)補(bǔ)助要并入個(gè)人薪金總額,這些補(bǔ)貼企業(yè)可以做稅前扣除嗎
老師 給臨時(shí)工發(fā)放的現(xiàn)金福利 可以做補(bǔ)助款抵扣所得稅嗎?補(bǔ)助款需要交個(gè)稅嗎?
老師,給員工發(fā)的補(bǔ)助我記入福利費(fèi)了,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候需要用基本工資加上福利費(fèi)一起申報(bào)嗎
老師好,企業(yè)隨工資發(fā)放的通訊補(bǔ)助,午餐補(bǔ)助需要合并綜合所得申報(bào)個(gè)稅嗎,可以作為個(gè)稅扣除項(xiàng)目嗎
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師 本單位的員工的補(bǔ)助款500以內(nèi)的需要交個(gè)稅嗎?
是的,肯定是需要申報(bào)個(gè)稅的
臨時(shí)工也是500以內(nèi)的 也必須交個(gè)稅?不通過(guò)勞務(wù)公司 直接給到臨時(shí)工個(gè)人的
對(duì),該申報(bào)還是需要申報(bào)的,只是低于500元的話是免稅的。
給本單位職工的喪葬費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi)不是可以不用申報(bào)個(gè)稅的嗎?
喪葬費(fèi)不確定,補(bǔ)助肯定交稅
好吧 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)