你好,這個(gè)是需要申報(bào)個(gè)稅的。
鄒老師免個(gè)稅的福利費(fèi)發(fā)放直接做表格用現(xiàn)金發(fā)給員工可以嗎?比如困難補(bǔ)助費(fèi),探親費(fèi)
老師,節(jié)日禮品,按月發(fā)放的餐補(bǔ),房補(bǔ),交通補(bǔ)助,話費(fèi)補(bǔ)助要并入個(gè)人薪金總額,這些補(bǔ)貼企業(yè)可以做稅前扣除嗎
老師 給臨時(shí)工發(fā)放的現(xiàn)金福利 可以做補(bǔ)助款抵扣所得稅嗎?補(bǔ)助款需要交個(gè)稅嗎?
老師,給員工發(fā)的補(bǔ)助我記入福利費(fèi)了,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候需要用基本工資加上福利費(fèi)一起申報(bào)嗎
老師好,企業(yè)隨工資發(fā)放的通訊補(bǔ)助,午餐補(bǔ)助需要合并綜合所得申報(bào)個(gè)稅嗎,可以作為個(gè)稅扣除項(xiàng)目嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無(wú)票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營(yíng)業(yè)范圍沒有勞務(wù)這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來(lái)了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬(wàn),享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來(lái)做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn), 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬(wàn), 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師 本單位的員工的補(bǔ)助款500以內(nèi)的需要交個(gè)稅嗎?
是的,肯定是需要申報(bào)個(gè)稅的
臨時(shí)工也是500以內(nèi)的 也必須交個(gè)稅?不通過勞務(wù)公司 直接給到臨時(shí)工個(gè)人的
對(duì),該申報(bào)還是需要申報(bào)的,只是低于500元的話是免稅的。
給本單位職工的喪葬費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi)不是可以不用申報(bào)個(gè)稅的嗎?
喪葬費(fèi)不確定,補(bǔ)助肯定交稅
好吧 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)