你好,發(fā)票是對(duì)方企業(yè)開過來的嗎?
你好,我想請(qǐng)教一下,就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢,對(duì)于他們那個(gè),因?yàn)榉旨t。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請(qǐng)了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來進(jìn)來審計(jì)。那我們審計(jì)出來,因?yàn)楣締幔孔哔~會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢,就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則,獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去,他認(rèn)為說這一塊的費(fèi)用,不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來,就導(dǎo)致說我們利潤很高,那像這種是怎么樣的呢?
你好 我們公司沒有資質(zhì) 然后掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司做工程 然后打款的話是由甲方打款給被掛靠公司,然后我們公司提供材料票 成本票 再把錢由被掛靠單位打給我們 對(duì)于我們的話 應(yīng)該如何做賬呢
就是說別人掛靠我們公司的資質(zhì),然后,就是說關(guān)于付款這塊兒,就是說他們那個(gè)轉(zhuǎn)到我們個(gè)人卡里,然后我們公司的個(gè)人卡,再把錢轉(zhuǎn)到我們那個(gè)對(duì)公賬戶兒,然后,再通過是付材料款或者工程款的話由,我們的那個(gè)對(duì)公賬戶走,你說這樣走的話,就是說好嗎。
老師你好,我想問一下,就是我們那個(gè)單位新開的,新開新開的那個(gè)公司,新單位現(xiàn)在要往公司賬上打錢的話,就是我是股東,然后那個(gè)法人的話,他到那個(gè)建設(shè)銀行我們這邊去開了一張法人卡,他說要把注冊(cè)資本就是。我的錢就打到他那個(gè)法人卡里面,有這樣的說法嗎?還是說股東的話直接到銀行去結(jié)款,然后結(jié)款單上那個(gè)再要寫那個(gè),那個(gè)叫投資款就行。
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對(duì)公,就是對(duì)方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對(duì)公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥??就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對(duì)公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
1-5月的業(yè)務(wù)提成,6月一起發(fā)放,個(gè)稅怎么申報(bào)?提成不固定,1-5月沒申報(bào)
老師增值稅和所得稅確認(rèn)收入的時(shí)間
請(qǐng)問,發(fā)票單位寫的是1批,這個(gè)可以嗎?
給國外客戶提供信息技術(shù)服務(wù),2023年開始的,但是2023年至今一直沒有免稅備案,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,沒有申報(bào)免稅收入增值稅,現(xiàn)在開始備案的話,以前收入既沒有報(bào)增值稅又沒有報(bào)企業(yè)所得稅的,可不可以慢慢補(bǔ)報(bào)上
老師,子公司支付往來款給母公司。做賬可以做成借其他應(yīng)付款-母公司,貸銀行存款嗎
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師購置稅也是沒滿六個(gè)月算一年么?購房發(fā)票那個(gè)加計(jì)了是滿六個(gè)月算一年?稅務(wù)師這樣的規(guī)定還有什么?老師幫忙總結(jié)分析一下我背記一下
給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,是不是申報(bào)增值稅時(shí)填在免稅收入行次,從正常收入里減去
商貿(mào)企業(yè),購買了一批商品,不同種類,其中有一個(gè)是價(jià)值為0買進(jìn),又價(jià)值為0賣出,該怎么處理呢
如果是的話,三流不一致,出一個(gè)委托書,企業(yè)委托個(gè)人收款。
但是他開發(fā)票的話,還是說是開到我公司名稱這里。 如果說是他先轉(zhuǎn)到我個(gè)人卡里的話,然后再由我個(gè)人卡存到我對(duì)公賬戶兒里,說這樣的話就可以了,如果說是對(duì)方還要求是公對(duì)公轉(zhuǎn)的話,然后就是轉(zhuǎn)到第三個(gè)單位兒的時(shí)候,然后第三個(gè)單位兒轉(zhuǎn)那個(gè)開發(fā)票開到我公司名,他是既然他出現(xiàn)那公對(duì)公,是不是就得有一個(gè)那個(gè)支付委托書,我我也是這樣想的。
你先支付給個(gè)人,然后你個(gè)人再支付給對(duì)方企業(yè),你單位出委托書,或者是對(duì)方出委托付款證明,要不三流不一致,有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
但是還存在一個(gè)一個(gè)問題,就是說他是掛靠我們公司資質(zhì)的,那這樣的話,他那邊兒不就露餡兒了嗎。
有風(fēng)險(xiǎn)的掛靠本來就是違法的。