同學(xué)你好,如果入不庫直接入車間,借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款等科目。生產(chǎn)成產(chǎn)品入庫,借:生產(chǎn)成本,貸:庫存商品。
生產(chǎn)產(chǎn)品分錄 購進材料:借:原材料 貸:銀存 領(lǐng)用材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 生產(chǎn)產(chǎn)品的人工成本 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 產(chǎn)品入庫:借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 問題1:分錄有問題嗎? 問題二:生產(chǎn)成本的人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
想請教一下,正常月末我領(lǐng)用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的時候借:庫存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領(lǐng)用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時候我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借:生產(chǎn)成本-**產(chǎn)品-直接材料 貸:原材料: 借:庫存商品-**產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 制造加工廠是這樣的分錄嗎?
原材料從購進到生產(chǎn)車間再到入庫為庫存商品,請問會計分錄怎樣做?我現(xiàn)在把料算出來了,另外工和費的會計分錄怎樣寫?
工廠進的原材料做分錄,借:原材料,貸:銀行存款 工人領(lǐng)用原材料分錄,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料。對嗎老師,那跟庫房怎么連接好
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊