您好,借:原材料 貸:銀行存款 借:生產成本 貸:原材料 貸:應付職工薪酬-工資 貸:制造費用 借:庫存商品 貸:生產成本

老師,我們生產產品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領用出庫至生產成本,再由生產成本轉至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師你好,我想問一下生產原料先到貨發(fā)票后到,用磅單入庫原材料時需要做進項稅分錄嗎?然后原料結轉成本入庫商品再到銷售,這一整套的做賬流程和會計分錄怎么做?
原材料從購進到生產車間再到入庫為庫存商品,請問會計分錄怎樣做?我現(xiàn)在把料算出來了,另外工和費的會計分錄怎樣寫?
暫估原材料已經(jīng)結轉到庫存商品,用到主營業(yè)務成本去了,還有一些原材料在生產生產成本里面還沒有生產出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
你好,我問一下,從原材料生產到庫存商品結轉庫存商品時的會計分錄怎樣寫?
3季度,電商稅開始還沒有申報,實際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺總金額52萬,這邊申報按實際銷售金額16萬申報可以嗎?
老師,您好!我們是農村社區(qū)居委會投資的一家農業(yè)公司,起步時政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經(jīng)營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應其他應收款,還是其他應付款
我們承包的公司結算價是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅
老師,因社保基數(shù)差額的調整,退了保險費,是入營業(yè)外收入政府補助嗎
計算殘保金的人數(shù)時,有的員工只工作了十個月就辭職了,這樣是不是就不用計算在在職職工人數(shù)里面?然后只工作了十個月的這部分員工的工資也不用計算在工資總額里面?如果這樣會與個人所得稅申報的工資差別大,要怎么辦
老師,凈資產總額看哪里
老師,如果是今天3月的固定資產,10月份補錄怎么做賬
一張圖片是我中級會計信息采集時上傳的原圖(人像高清無損),另一張圖片是我中級準考證(人像右下角有瑕疵),通過了考試,請問最終中級會計證書上人像打印是用準考證上的圖片還是信息采集時上傳的原圖
大于兩年的軟件支付,是用無形資產還是用長期累計攤銷 怎么區(qū)分