你好!你們需要簽代收協(xié)議,你們實(shí)際售價(jià)是多少?
下午好,有個(gè)財(cái)務(wù)疑問需要請(qǐng)教: 我目前制作了一個(gè)建材服務(wù)平臺(tái)。為了給商場(chǎng)的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個(gè)設(shè)計(jì)到公賬的資金的進(jìn)出,我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個(gè)商場(chǎng)的商戶會(huì)往平臺(tái)充值作為備用金,錢直接到平臺(tái)的微信商戶,我們會(huì)提現(xiàn)到公司公賬上,這個(gè)用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的,不屬于我們。此時(shí)如果商戶操作提現(xiàn),我們就會(huì)把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺(tái)有一系列的操作,商家下面的銷售會(huì)不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺(tái)上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時(shí),我們就會(huì)操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個(gè)過程會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎,如何合理規(guī)避呢
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會(huì)做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請(qǐng)問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實(shí)際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個(gè)月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報(bào)個(gè)稅也不交養(yǎng)老保險(xiǎn),他有退休的,請(qǐng)問這種情況下如果員工什開人工費(fèi)的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實(shí)我們確實(shí)用了工人,一個(gè)月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費(fèi)用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時(shí)沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個(gè)事情解決的話,就得做更證報(bào)表了,再更正補(bǔ)交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么樣對(duì)我們公司最好最合理呢?
你好,我是從事生產(chǎn)加工的個(gè)體戶,準(zhǔn)備給一個(gè)砂石料公司搞生產(chǎn)打砂。公司給我們的加工費(fèi)是20元/m3(不含稅),月產(chǎn)量大概在三萬m3左右,公司說我可以負(fù)責(zé)銷售并替公司收錢,售價(jià)50,扣除我們應(yīng)得的20,返30給公司就行了。 我想問: 1、作為個(gè)體戶,能不能替公司收這個(gè)錢? 2、如果能,我要承擔(dān)多少稅務(wù)? 3、如果不能,那我收自己應(yīng)得的20行不行? 4、這20是轉(zhuǎn)到我綁定的個(gè)人銀行卡上,這屬不屬于個(gè)人所得?我需不需要單獨(dú)繳稅?
你好,我是從事生產(chǎn)加工的個(gè)體戶,準(zhǔn)備給一個(gè)砂石料公司搞生產(chǎn)打砂。公司給我們的加工費(fèi)是20元/m3(不含稅),月產(chǎn)量大概在三萬m3左右。之前商定的是由公司銷售并收款,然后支付給我20元加工費(fèi);現(xiàn)在公司說我可以負(fù)責(zé)銷售并替公司收錢,售價(jià)50,扣除我們應(yīng)得的20,返30給公司就行了。 我想問: 1、作為個(gè)體戶,能不能替公司收這個(gè)錢? 2、如果能,我要承擔(dān)多少稅務(wù)? 3、如果不能,那我收自己應(yīng)得的20行不行? 4、這20是轉(zhuǎn)到我綁定的個(gè)人銀行卡上,這屬不屬于個(gè)人所得?我需不需要單獨(dú)繳稅?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來的銷項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個(gè)數(shù)據(jù)啊?也就是說,在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬,這就存在一個(gè)問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬,這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說,當(dāng)時(shí)如果說利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
你好,實(shí)際售價(jià)就是50,但理應(yīng)由公司銷售并收款,然后再支付給我們20元的生產(chǎn)加工費(fèi)
老師還在嗎?
你好,這樣的話,購買方50元的發(fā)票是你們開還是廠家開?一般情況下你們需要按50確認(rèn)收入,對(duì)方返款需要提供發(fā)票你們做成本
是公司開
你好!這樣你們按20元確認(rèn)收入
我也只想收應(yīng)得20元,但是公司要求要么按50收,要么就由公司收,我又擔(dān)心公司收了款不按時(shí)支付給我,所以如果我按50收,需要承擔(dān)承擔(dān)什么樣的稅務(wù)責(zé)任?
你好!你們簽代收協(xié)議,50元的發(fā)票不是你開問題不大
因?yàn)榭紤]到量還是比較大,我們代收的話有沒有上限?超出限額怎么辦?
你好!按20計(jì)算不超就可以
請(qǐng)問替公司代收這部分需要繳稅不?
你好?不用,有代銷協(xié)議的話
好的,謝謝!
不客氣歡迎下次提問
你好,還要再麻煩你解答一下: 簽加工合同是以個(gè)人名義,收款是以個(gè)體戶名義,這二者有沖突沒有?繳稅有什么不同?
你好!合同最好個(gè)和收款相同
都用個(gè)體工商戶明細(xì)
好的!非常感謝!
不客氣,歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng),謝謝