同學(xué)你好!月末需要做的有計提折舊、計提工資、結(jié)轉(zhuǎn)稅金、計提附加稅、結(jié)轉(zhuǎn)生成本制造費用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本、憑證過賬、結(jié)賬。
老師,現(xiàn)在已經(jīng)要準(zhǔn)備2020年最后一月的賬了,請問 除了 以下的賬務(wù)還有哪些需要做的嗎 第一 銀行現(xiàn)金的收付 第二 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 第三 結(jié)轉(zhuǎn)入庫的庫存商品 第四 銷售收入 第五 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 第六 領(lǐng)用原材料分錄 第七 計提12月工資 第八 計提無形資產(chǎn)-固定資產(chǎn) 第九 結(jié)轉(zhuǎn)損益
每月末都需要哪些賬務(wù)處理 計提折舊 計提工資 計提社保 費用攤銷 結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)利潤 計提增值稅附加稅 寫的全嗎?還有別的嗎?
老師,公司上月剛成立,還沒有投入生產(chǎn),我這個月計提了生產(chǎn)部人員工資,還做了一次攤銷的分錄,這個月需要把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目下嗎
2019年海有限責(zé)任公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (17)工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價值3969471元。 (18)計提無形資產(chǎn)攤銷20000元;計提固定資產(chǎn)折舊150000元,其入制造費用120 000元,管理費用0000元;計提固定資減值準(zhǔn)備10000元。 (19)用銀行存款支付廣告費10000元,增值稅稅率6%,增值稅600元。 (20)銷售一批產(chǎn)品,該批產(chǎn)品的成本40000元,售價100000元,增值稅稅率16%增值稅16000元,款項已收到并存入銀行。(21)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 (22)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本1632594元。期末沒有在產(chǎn)品,本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫。 (23)結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售產(chǎn)品成本120000元。
月末要做什么,計提折舊,攤銷,長期待攤費用攤銷,計提工資,增值稅,附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本入庫,計提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益.除了這些還有什么,能幫我列一下嗎
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計入其他貨幣資金嗎?怎么又計入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請問會計分錄怎么寫呢?
老師好,在計算股東是否行使配股權(quán)對股東財富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價去計算嗎?我做了很多計算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計算了一個配股除權(quán)參考價呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
老師,公司要是提前解除勞動合同的話公司說給賠償一個月工資是口頭說的,我怎么相信公司呢?要公司出具一個什么手續(xù),這個手續(xù)怎么寫呢?
老師那抖音平臺的收入26號以后的收入,下月初才到賬,怎么做賬,
公司現(xiàn)在做的是4月份的賬,給員工A發(fā)1月工資2640.91,給員工B發(fā)1月份工資7044.36,都是銀行存款發(fā)放,賬務(wù)處理怎么做
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當(dāng)月員工個人借款,買了一臺設(shè)備,貨到了,款付員工個人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預(yù)估呢?次月初怎么做賬呢
還有期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。