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老師您好,我公司是專業(yè)做債權(quán)收購(gòu)的債事公司,我們通常與原債權(quán)人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,我們前期不支付原債權(quán)人對(duì)價(jià),如果債權(quán)要回來(lái),不管多少全部先收到我們賬上,然后分一半給原債權(quán)人。請(qǐng)問(wèn)怎么做收購(gòu)債權(quán)和后期的賬務(wù)?還有稅怎么交,增值稅所得稅都交嗎?

2023-03-04 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-04 16:18

你好!你們發(fā)票怎么開(kāi)?一般納稅人還是小規(guī)模?

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快賬用戶7785 追問(wèn) 2023-03-04 16:19

新公司辦的小規(guī)模

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快賬用戶7785 追問(wèn) 2023-03-04 16:19

多少都是個(gè)人的債權(quán)還沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-04 16:25

你好,你可以按差額確認(rèn)收入,小規(guī)模的話增值稅是1%

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快賬用戶7785 追問(wèn) 2023-03-04 16:35

我們收購(gòu)的是不良資產(chǎn),能收回多少債權(quán)不確定,我們收購(gòu)時(shí)不需要給受讓方錢,如果債權(quán)要回來(lái)了就和原債權(quán)人平分。比如有100萬(wàn)的債權(quán),我們收過(guò)來(lái)不給錢,我們?nèi)绻褌鶛?quán)要回來(lái)50萬(wàn),就給原債權(quán)人25萬(wàn),這個(gè)賬怎么做?求答復(fù)!

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齊紅老師 解答 2023-03-04 16:39

你好,這樣的話按你實(shí)際收款金額25萬(wàn)元確認(rèn)收入

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快賬用戶7785 追問(wèn) 2023-03-04 16:59

具體怎么做?用什么科目?還有我們分給對(duì)方的錢怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-03-04 17:08

借:應(yīng)收賬款-打包債權(quán)-某公司 貸:銀行存款

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快賬用戶7785 追問(wèn) 2023-03-04 17:17

收到錢時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款-甲50 給原債權(quán)人時(shí): 借:應(yīng)收賬款 -甲25 貸:銀行賬款。 25 這樣做應(yīng)收賬款不平呀

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齊紅老師 解答 2023-03-04 17:20

你好!你好!剩余的你需要確認(rèn)收入啊

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快賬用戶7785 追問(wèn) 2023-03-04 18:12

好的知道了

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齊紅老師 解答 2023-03-04 18:26

你好!歡迎下次提問(wèn)滿意

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你好!你們發(fā)票怎么開(kāi)?一般納稅人還是小規(guī)模?
2023-03-04
確認(rèn)負(fù)債?: 首先,需要確認(rèn)這4000元確實(shí)為子公司之前未結(jié)清的押金,屬于子公司的負(fù)債。 根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和注明的內(nèi)容,雖然子公司原來(lái)的債權(quán)債務(wù)和老板無(wú)關(guān),但這筆押金是在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)產(chǎn)生的,且未包含在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)中,因此應(yīng)由子公司(現(xiàn)在由老板控制)承擔(dān)。 ?賬務(wù)處理?: 在子公司的賬務(wù)中,應(yīng)將這4000元計(jì)入“其他應(yīng)付款”或類似科目,以反映子公司對(duì)原總公司(或房東、快遞公司)的負(fù)債。 具體分錄可能是:借:其他應(yīng)付款-原總公司(或房東、快遞公司) 4000元;貸:銀行存款 4000元(假設(shè)立即支付)。
2025-01-10
你當(dāng)了,對(duì)于您公司這筆款項(xiàng)不應(yīng)計(jì)入投資收益或營(yíng)業(yè)外收入,而應(yīng)沖減對(duì)原子公司的應(yīng)收賬款。
2024-08-22
您好,是的,這個(gè)當(dāng)時(shí)沒(méi)有考慮在轉(zhuǎn)讓款里的,是記營(yíng)業(yè)外支出
2025-01-10
?您好,1.不可以的,咱寫個(gè)分錄看,根本不能把賬上的往來(lái)沖平的 2.把債權(quán)債務(wù)清理,應(yīng)收收不回是營(yíng)業(yè)外支出(但不能稅前扣除),應(yīng)收而不付是營(yíng)業(yè)外收入,我們悄悄把應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖 一些,但這個(gè)操作不能在注銷前1年(我朋友公司這樣操作稅務(wù)局把這個(gè)調(diào)整分錄調(diào)出來(lái)了) 3.清算申報(bào)就是跟我們賬上的數(shù)據(jù)填,如果有疑問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)科會(huì)有回復(fù)我們 4.轉(zhuǎn)讓不了的,轉(zhuǎn)讓了現(xiàn)在的公司就欠正常經(jīng)營(yíng)公司的款了,往來(lái)又不平了 5.不是的,稅務(wù)會(huì)看我們這一年的申報(bào)數(shù)據(jù)的,異常的變動(dòng)會(huì)跟我們聯(lián)系問(wèn)什么情況
2024-11-26
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